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内审纠正预防措施表10

来源:刀刀网
编号:YTKJ/QR-GL08

内审纠正措施处理表 存在/潜在不合格事实描述: 生产部未能提供设备维护保养记录。不符合ISO9001:2015标准中7.1.3条款的要求 属于一般不符合项。 责任部门: 日期: 17.7.24 原因分析: 设备部对ISO9001:2015标准中7.1.3条款“基础设施”的要求理解不够透彻,同时未能按作业指导书进行维护。 责任部门: 日期:17.7.24 拟采取的纠正/预防措施: 要求设备部补充标准中7.1.3条款“基础设施”的要求的设备维护保养记录。 拟完成的预定日期:10天 在 17 年7 月30 日完成。 责任部门: 日期:17.7.24 验证结果: 已按要求进行了整改,可以关闭 审核员: 日期:17.7.29 管理者代表: 日期:17.7.29 备注: 编号:YTKJ/QR-GL08

内审纠正措施处理表 存在/潜在不合格事实描述: 查供方的选择、评定及业绩评定资料,未提供供方的的评价材料,不符合ISO9001:2015标准中8.4.3条款。 责任部门: 日期: 17.7.24 原因分析: 体系运行比较短,采购部未对充分理解8.4.3条款内容以及相关的作业指导书和程序。 责任部门: 日期: 17.7.24 拟采取的纠正/预防措施: 重新收集供方相关资料,并对供方进行评价,形成《合格供方名录》 拟完成的预定日期:10天 在 17 年7 月29 日完成。 责任部门: 日期: 17.7.24 验证结果: 纠正和纠正措施已实施,验证有效。 审核员: 日期:17.07.29 管理者代表: 日期:17.07.29 备注: 编号:YTKJ/QR-GL08

内审纠正措施处理表 存在/潜在不合格事实描述: 在生产车间,发现堆了一堆没有标识的对讲机主板,问其工人,是何产品,工人说是次品,现在来不及整理,就先放着,过几天就处理。不符合8.5.2条款。 责任部门: 日期: 17.7.24 原因分析: 生产部对8.5.2条款理解不够透彻,标识意识淡薄。 责任部门: 日期: 17.7.24 拟采取的纠正/预防措施: 要求生产部马上组织人员对于次品进行标识,避免和其他合格品混淆,避免出错。组织生产部相关人员学习ISO9001:2015标准中8.5.2条款的要求和控制程序,避免此类事情再次发生。 拟完成的预定日期:10天 在 17 年7 月29 日完成。 责任部门: 日期: 17.7.24 验证结果: 纠正和纠正措施已实施,验证有效。 审核员: 日期:17.7.24 管理者代表: 日期:17.7.24 备注:

编号:YTKJ/QR-GL08

内审纠正措施处理表 存在/潜在不合格事实描述: 查行政部的文件控制记录,行政部无法提供外来文件的登记记录,不符合ISO9001:2015中的7.5.3条款 责任部门: 日期: 17.7.24 原因分析: 行政部对“外来文件”理解不过深入,思想意识上觉得不重要所致。 责任部门: 日期: 17.7.24 拟采取的纠正/预防措施: 要求行政部组织人员收聚相关外来文件,同时列出清单。组织行政部相关人员学习ISO9001:2015标准中7.5.3条款的要求,避免此类事情再次发生。 拟完成的预定日期:10天 在 17 年 7 月29 日完成。 责任部门: 日期: 17.7.24 验证结果: 已按要求进行了整改,可以关闭 审核员: 日期:17.7.28 管理者代表: 日期:17.7.28 备注:

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